Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Открыть ИП заявление 2022 образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
К сожалению, никакого способа продлить или восстановить сроки перехода на УСН в НК РФ не предусмотрено.
Тем не менее, некоторые предприниматели пытаются обойти систему, закрыв ИП и снова зарегистрировавшись через некоторое время в том же году. Ведь тогда у них опять появляется период в 30 дней, в течение которых можно перейти на УСН, если этот выбор не был сделан раньше.
Способ рискованный, хотя прямо и законом не запрещён. Если налоговая инспекция этим заинтересуется, то с большой вероятностью вернёт предпринимателя на тот же режим, который он применял до снятия с учёта. Похожее дело рассматривал Верховный суд (Определение от 30.06.2015 № 301-КГ15-6512).
Ещё один вариант с высоким налоговым риском – платить авансовые платежи и сдавать декларации в рамках упрощённой системы, хотя уведомление о переходе на УСН не было подано вовремя.
Некоторые суды считают, что если ИФНС принимала декларации по УСН без уведомления о переходе, то тем самым признавала применение упрощённого режима правомерным. Несколько примеров таких судебных актов сама ФНС привела в письме от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643.
Суды исходили из того, что переход на УСН носит уведомительный характер. Инспекция не может запретить применение упрощёнки, если налогоплательщик выполняет условия этого режима. При этом ИФНС должна проверять, какие именно налоговые отчёты сдают организация или ИП, и какие налоги они платят. Если никаких возражений от инспекции не поступало, значит, налогоплательщик вправе работать на упрощёнке.
Однако не стоит забывать о статье 346.12 НК РФ, в которой перечислены признаки, запрещающие применение УСН. Среди них есть и такой: «организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощённую систему налогообложения в сроки, установленные пунктами статьей 346.13 НК РФ».
Поэтому уведомление о переходе на УСН обязательно и подавать его надо вовремя. И в определении от 07.12.2020 № 302-ЭС20-12677 Верховный суд отметил, что даже если ИФНС вовремя не отреагировала на необоснованную сдачу декларации или перечисление налогов в рамках УСН, это ещё не означает, что у организации или ИП есть право применять этот льготный режим.
Заявление на регистрацию ИП по форме Р21001
Заявление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя подается по форме Р21001.
Заполнить заявление можно следующими способами:
- Самостоятельно от руки или на компьютере;
- При открытии ИП онлайн бесплатно через Тинькофф Банк;
- Автоматически в нашем бесплатном онлайн-сервисе.
Учтите следующие правила заполнения заявления:
- В одной клетке пишите только один символ: букву, цифру, знак препинания или пробел;
- Не допускайте ошибок или исправлений;
- Все буквы должны быть печатные и заглавные;
- Если есть незаполненные графы, оставьте их пустыми, не ставьте прочерки;
- Переносите все данные из документов точно, включая сокращения;
- При заполнении от руки пишите печатными заглавными буквами, используйте ручку с черной, синей или фиолетовой пастой;
- При заполнении на компьютере используйте шрифт Courier New, размер 18;
- Все страницы нужно пронумеровать, начиная с 001;
- Распечатать форму Р21001 можно с обеих сторон бумажного листа;
- При указании контактного номера телефона не нужно писать скобки, пробелы, прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с +7.
С 25.11.2020 применяется новая форма для регистрации ИП Р21001 (КНД 1112501). Документ утвержден приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (приложение № 8).
Соответственно, без заполнения этого документа зарегистрировать ИП не получится, а о старой форме можно забыть (отменяются прежние формы заявлений, утвержденные приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вместе с формой на регистрацию ИП принято большое количество других форм, например, формы для внесения изменений в сведения об ИП (Р24001), о государственной регистрации прекращения деятельности ИП (Р26001).
Также утверждены требования к оформлению новых форм, которые прописаны в Приложении № 13 упомянутого приказа ФНС России.
Постраничное заполнение формы Р21001 на регистрацию ИП в 2021 году
Напомним, что требования содержатся в приложении № 13 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
В них подробно указывается, как и что заполнять. Мы проанализировали требования и подготовили полезную выжимку из того, что делать.
Форму можно заполнять на компьютере или вручную. Если заполняете на компьютере, выберите шрифт 18-го размера, CourierNew, черный. Если ручкой, используйте черную, синюю или фиолетовую.
Буквы всегда заглавные, печатные.
Чтобы написать дату, используйте поля, разделенные точкой в формате: «день.месяц.год», например: 01.10.2021.
При указании серии и номера паспорта нужно оставлять пустое поле между серией и номером.
Номер телефона заполняется в формате +7…
Важно! Описки и исправления не допускаются. Незаполненные листы заявления включать не нужно.
Весь текст вносится в так называемые знакоместа слева направо, с крайнего знакоместа.
Если в поле указывается несколько слов, между ними нужно оставлять дистанцию в одно знакоместо. Это не касается слов, которые должны быть написаны слитно, хотя и состоят из нескольких.
Если слово не помещается в строку, нужно вмещать в нее столько знаков, сколько помещается. Знак переноса не ставится. Остальные символы вносятся в следующую строку, начиная с крайнего левого прямоугольника.
Еще вариант — если вы понимаете, что слово не поместится, его можно сразу перенести на новую строку, начиная с крайнего левого прямоугольника. На наш взгляд, это выглядит более эстетично, чем перенос.
Если вы написали предыдущее слово на одной строке, после этого слова должен быть пробел, а строка закончилась, то при заполнении следующей строки нужно оставить крайний левый прямоугольник пустым.
Некоторые поля, например даты, заполняются согласно общим требованиям:
- Заполняем Ф.И.О. в пункте № 1. Российские граждане заполняют на русском, а иностранцы — в русской транскрипции.
- ИНН — 12 знаков.
- Пол. Если мужской, ставим 1, если женский 2.
- Место рождения. Вид населенного пункта, например: ГОР., пропуск одного поля, название населенного пункта.
- Дата рождения. Поля, разделенные точкой в формате «день.месяц.год», например: 01.10.1987.
- Гражданство. Ставим 1 для граждан РФ, 2 для иностранцев и 3 для лиц без гражданства.
- Вид документа, который удостоверяет личность. Чаще всего это паспорт — код 21.
- Серия и номер паспорта. Между серией и номером оставляем пустой прямоугольник.
- Кем выдан документ. Переписываем данные из документа, с пробелами. Например: ОУФМС ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ.
- Адрес места жительства. Заполняем поля о коде субъекта РФ, например: 77 для Москвы; указываем в графе «Элемент улично-дорожной сети» тип улицы (соответственно, улица, проспект, проезд), в графе «Наименование» пишем название.
- Коды ОКВЭД вносятся согласно классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014. Вносится один основной код и столько дополнительных, сколько хотите.
Перед заполнением заявления обратите внимание на общие требования к его оформлению:
- Вносите данные без ошибок, точно копируя сведения из документов, повторяя все знаки и сокращения.
- В каждой клетке пишите только один символ: буква, пробел, точка, запятая, тире.
- При заполнении от руки используйте печатные заглавные буквы и черную, синюю или фиолетовую пасту.
- При заполнении на компьютере используйте Caps Lock и шрифт Courier New с высотой букв 18.
- Заявление можно напечатать с обеих сторон бумаги.
- Нумерацию страниц начинайте с 001.
- Незаполненные поля оставьте пустыми. Прочерки не нужны.
- При указании контактного номера телефона не нужно писать скобки, пробелы, прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с +7.
Как заполнить заявление на регистрацию ИП по форме Р21001 в 2021 году
При подготовке заявления по форме Р21001 учитывайте следующие актуальные требования ФНС к его оформлению:
- В каждой клетке можно поставить всего лишь один символ: букву, пробел, точку, запятую, тире.
- Внимательно копируйте все данные из документов с точностью до знака, повторяйте все сокращения.
- Если заполняете бланк вручную на бумаге, используйте только печатные заглавные буквы и черные, синие или фиолетовые чернила.
- При заполнении Р21001 на ПК используйте Caps Lock и шрифт Courier New размера 18.
- Заявление можно напечатать с обеих сторон бумажного листа.
- Пронумеруйте все страницы тремя цифрами, начиная с 001.
- Незаполненные поля оставьте не прочеркивайте, а просто оставьте пустыми.
- При указании контактного номера телефона не нужно писать скобки, пробелы, прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с +7.
\n\n
Если все прошло успешно, ИФНС направит новоявленному предпринимателю лист записи ЕГРИП по форме № Р60009 и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Указанные документы оформляются в электронном виде, подписываются УКЭП налоговой инспекции и пересылаются по адресу электронной почты, который был обозначен в форме № Р21001.
\n\n\r\n\r\n
СПРАВКА
\r\n\r\n\r\n
\n
Лист записи и свидетельство постановке на учет будут направлены предпринимателю на бумажном носителе только в том случае, если в заявлении по форме № Р21001 проставлена цифра 1 в пункте 2 листа Б.
\n\r\n\r\n\r\n\n\n
Если все прошло успешно, ИФНС направит новоявленному предпринимателю лист записи ЕГРИП по форме № Р60009 и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Указанные документы оформляются в электронном виде, подписываются УКЭП налоговой инспекции и пересылаются по адресу электронной почты, который был обозначен в форме № Р21001.
СПРАВКА
Лист записи и свидетельство постановке на учет будут направлены предпринимателю на бумажном носителе только в том случае, если в заявлении по форме № Р21001 проставлена цифра 1 в пункте 2 листа Б.
- Напомнит о сроках сдачи
- Учёт переносы в выходные и праздники
- Настраивается по вашим параметрам
- Учитывает совмещение налоговых режимов
Уважаемый пользователь!
Убедитесь, что NCALayer запущен/установлен и повторите попытку.
Инструкция по запуску программы
Для дальнейшей работы с egov.kz Вам необходимо установить сертификат Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.
Уважаемый пользователь!
Убедитесь, что NCALayer запущен/установлен и повторите попытку.
Инструкция по запуску программы
Заполнение заявления по форме Р21001 на регистрацию ИП в 2021 году
На патенте могут работать только ИП, компаниям применять этот режим запрещено. Список видов деятельности, на которых можно применять ПСН, перечислен в статье 346.43 Налогового кодекса. В 2021 году он из обязательного стал рекомендованным. Это значит, что каждый регион может сам решать, на каком виде деятельности можно работать на патенте.
Узнать виды деятельности ПСН можно из регионального закона. Если там нет какого-то пункта из ст. 346.43 НК, получить патент на это нельзя. Разъяснения можно получить в ИФНС.
ИП, чтобы работать на патенте, должны соблюдать условия:
- Работников у предпринимателя не должно быть больше 15. Здесь учитывается численность сотрудников только по видам деятельности на ПСН, а не суммарно на всех налоговых режимах, если предприниматель их совмещает.
- Годовой доход ИП не должен превышать 60 миллионов рублей. При совмещении с другими налоговыми режимами доходы учитывают в сумме.
Статья по теме:
Плюсы и минусы ПСН
На ПСН налог рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода. То есть считается, сколько предприниматель может получить, занимаясь тем или иным видом деятельности. Размер потенциального дохода определяет каждый регион, поэтому он может сильно различаться даже в соседних субъектах.
Стоимость патента на год: потенциальный возможный доход (ПД) × 6%.
При расчете стоимости патента в некоторых случаях учитывают и такие показатели, как численность работников, площадь торгового зала или зала обслуживания, количество транспортных средств, арендная площадь.
Для парикмахерских потенциально возможный доход в год на ПСН в Москве составляет 990 тысяч рублей в 2021 году, а в Ярославле — 143 тысячи. Соответственно, в столице патент будет в разы дороже. В Москве стоимость патента на год составит 54 355 рублей, в Ярославле — 5 496 рублей.
С 2021 года страховые взносы, которые ИП платят за себя и работников, можно учитывать при расчете стоимости патента. Принцип уменьшения налога такой же, как на УСН Доходы:
- если ИП работает сам, он вправе учесть всю сумму перечисленных для себя взносов,
- если у ИП есть работники, уменьшить стоимость патента можно не более чем на 50%.
Перейти на ПСН можно не только с начала года, но и в середине. Предприниматели, которые только собираются зарегистрировать ИП, могут подать заявление на патент вместе с документами на регистрацию. Подать заявление в налоговую надо за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Сделать это можно лично в ИФНС, по почте, ТКС или через личный кабинет ИП на сайте ФНС.
Патент можно получить на любой срок в пределах года. Но минимальный период действия патента не может быть меньше месяца.
В 2021 году действует только один бланк заявления на патент по форме 26.5-1.
В некоторых случаях налоговики могут отказать в выдаче патента:
- В заявлении указан вид деятельности, на котором на патенте работать нельзя.
- Срок действия не соответствует требованиям НК. Например, указан период за пределами календарного года: с 1 марта 2021 года по 1 февраля 2022 года.
- У ИП есть недоимка по оплате других патентов.
- В форме 26.5-1 не заполнены обязательные поля.
- Универсальный передаточный документ
- Образец заполнения путевого листа
- Бланк счета-фактуры
Заявление на открытие ИП
- Новые меры поддержки бизнеса в ноябре 2021
- Проведение инвентаризации и оформление ее результатов
- Ozon или Wildberries: где выгоднее торговать? Сравниваем маркетплейсы
- Работа с маркетплейсами: как выбрать площадку и с чего начать продажи
- Штрафы за нарушения по онлайн-кассам в 2021 году
- Вопросы и ответы про маркировку товаров
- Как оформить возврат от покупателя
Итак, ИП зарегистрировался в качестве плательщика НПД, в течение 1 месяца успел сдать уведомление с отказом от УСН (ЕСХН, ЕНВД).
Теперь ему не надо платить фиксированные взносы, использовать ККТ при приеме налички от клиентов.
Однако некоторые предпринимательские привычки вполне можно сохранить и в новом статусе. Разъяснения на этот счет дает ФНС на своем сайте.
Печать
ИП, будучи плательщиком НПД, может использовать свою ИПшную печать.
Эквайринг
Может ли ИП на НПД использовать в своей деятельности терминал по приему безналичных денежных средств от клиентов?
Да, может. Нужно сформировать чек в приложении «Мой налог». Но при этом законом не установлены ограничения по использованию предпринимателями на НПД терминалов по приему безналичных денежных средств.
ККТ
А если ИП не хочет расставаться со своей ККТ после перехода на НПД?
Можно продолжать бить там чеки? Можно.
Необходимости в этом нет, Но при желании ИП может пробить чек ККТ. Однако не забывайте, что это не освобождает от обязанности сформировать чек в приложении «Мой налог».
Кстати, ИП, который перешёл на НПД, не обязан подавать заявление о снятии с учёта ККТ. Однако, если он решит продать кассу, то снять её с учёта все-таки придется.
-
Самозанятых станет еще больше
1,2 тыс. 8
Налоговики продлили срок подачи обращений за апрель и май до 1 июля 2020 г. Если ваш запрос в бумажной форме, заранее узнайте, куда отправлять заявление на субсидию ИП: почтовый адрес территориальной ИФНС есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Отправьте заявку в отдел по месту регистрации индивидуального предпринимателя — адрес прописки в паспорте.
Как открыть ИП в 2021 году: пошаговая инструкция для начинающих
- Существование на добровольных взносах и отсутствия членства
- При регистрации достаточно наличия одного лица
- Адресом, по которому будет находится организация, может быть квартира директора или учредителя
- Возможность получения в аренду муниципальных помещений
- В названии организации должен фигурировать характер будущей деятельности и организационно-правовая форма
- Необходимо определиться с видом деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД
- Оплата госпошлины
- Составление Устава, в котором будет отражена информация об организации в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- Подготовка решения или протокола, в зависимости от того один учредитель или их несколько
- Заявление на регистрацию АНО по форме P11001
- Обращение в территориальный отдел Минюста
- Если регистрация состоялась, через месяц информация об этом отразиться в ЕГРЮЛ
- Открытие расчетного счета и изготовление печати
На титульном листе необходимо заполнить два первых раздела:
- Укажите полное наименование организации. Можно указать и сокращенное, если оно предусмотрено в учредительном документе.
- Укажите адрес руководителя или других лиц, которые выполняют его функции. Обязательно нужно указать индекс и код субъекта РФ.
Далее для информации об учредителях предусмотрены листы А, Б, В, Г и Д. на каждого учредителя заполняется отдельный лист. Нужно выбрать, исходя из того, кем он является:
- Учредитель является российским лицом – А
- Учредитель – иностранное лицо – Б
- Учредитель – физическое лицо -В
Для сведений о руководителях предусмотрены листы Е, Ж и З. Лист выбирается в зависимости от того, кто выполняет полномочия единоличного исполнительного органа. В лист Н вносятся данные о заявителе. Им могут быть все учредители, поэтому данный лист заполняется на каждого.
Для открытия АНО необходимы следующие документы:
- Заявление на регистрацию
- Учредительные документы АНО (3 экземпляра)
- Информация об учредителях
- Квитанция об оплате госпошлины
- Гарантийное письмо собственника имущества, где будет располагаться организация
Зарегистрировать автономную некоммерческую организацию могут Министерство юстиции РФ и его Управление в субъектах РФ.
Подать документы можно в Минюст можно несколькими способами:
- Обратиться в Минюст лично
- С помощью доверенного лица и нотариальной доверенности
- По почте России
- Через портал гос. услуг без электронной цифровой подписи
- По электронной цифровой подписи через гос. услуги
- После окончания регистрации АНО выдаются:
- Документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ
- Устав с отметкой регистрирующего органа
- Свидетельство о гос. регистрации организации о постановке на учет в налоговом органе
Как создать ИП: пошаговая инструкция
За 15 лет безупречной работы нашими услугами воспользовались более 14 000 клиентов, у которых есть множество запросов на услуги, которые можете оказывать Вы. И мы готовы предоставить Вам возможность оказывать услуги по своему направлению для наших клиентов!
Заполните форму ниже, для того, чтобы участвовать в отборе компаний для пополнения экосистемы для бизнеса от компании Бизнес-Гарант.
- Пронумеруйте и распечатайте только заполненные листы заявления.
- Скрепите листы заявления скрепкой. Сшивать и заверять у нотариуса его не нужно. До посещения налоговой заявление не подписывайте.
- Отнесите заявление в налоговую по месту прописки, если ведёте бизнес в своём регионе, или в любую налоговую другого региона.
- Подпишите заявление при инспекторе, который его принимает.
- После подачи заявления подождите 5 рабочих дней и сходите в налоговую, где вам выдадут патент или отказ в его получении.
- Сразу возьмите в налоговой реквизиты для оплаты стоимости патента.
- Зарегистрируйтесь в Эльбе, чтобы вести бизнес без бухгалтера и выставлять документы для клиентов за несколько кликов.
Если хотите узнать больше о патенте, читайте нашу статью «Патентная система налогообложения: сколько платить и как перейти».
Заполняя форму от руки используйте ручку черного цвета, лучше шариковую. Синие и фиолетовые чернила также возможны, хотя менее предпочтительны. Если сведения в документ будут внесены, к примеру, красной или зеленой ручкой, то с большей долей вероятности в регистрации вам откажут.
Сведения в бланк вносятся печатными заглавными буквами по следующему образцу:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Запрещено заполнять бланк Р21001 одновременно двумя этими способами. Т.е. либо вы заполняете заявление только на компьютере, либо только вручную. Приписки и дополнения от руки не разрешены.
В налоговую инспекцию сдается только один экземпляр формы Р21001. Но распечатать и взять с собой лучше парочку штук, на случай, если один экземпляр будет случайно испорчен.
Заявление на открытие сшивать не нужно. Также желательно его ничем не скреплять кроме скрепки для того, чтобы не повредить бумагу.
Ранее форма Р21001 распечатывалась строго на одной стороне листа. Печать сразу на двух сторонах была запрещена и не допускалась. С 2021 года правила не содержат прямого запрета на двустороннюю печать.
Однако нарушение этого требования всё равно может повлечь отказ в принятии документов. А если они все же были приняты – отказом в государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Поэтому лучше распечатайте заявление только с 1 стороны.
Как правильно заполнить заявление по форме Р21001 на регистрацию ИП
Фирменный бланк ИП — это элемент корпоративного или фирменного стиля компании, например, логотип, слоган и наименование. Его печатают на листах формата А4, оставляя свободное место для текста письма или документа. Письмо набирают в текстовом редакторе и распечатывают прямо на бланке.
Создавать фирменный бланк не обязательно, а его состав не определён законом, но от этого он не становится менее важным. Им пользуются все компании, независимо от организационно-правовой формы — ООО, АО, товарищества, кооперативы и так далее. ИП не исключение.
Фирменный бланк выполняет репутационную функцию, создает имидж компании. Любое письмо от ИП, оформленное на фирменном бланке, приобретает более солидный статус в глазах читающего. Обязанность его использовать не закреплена законодательно, поэтому каждый предприниматель сам решает, нужен ли ему бланк.
Представьте, что вы получили от банка просьбу представить документы по одному из платежей, чтобы подтвердить законность операции.
-
Первый вариант — письмо оформлено на белом листе А4. Это вызывает недоверие. Сначала вы свяжетесь с менеджерами банка, чтобы узнать, от них ли поступил этот запрос.
-
Второй вариант — фирменный бланк с логотипом, реквизитами, слоганом и в фирменных цветах. Степень доверия возрастает.
Бланк — это некий шаблон. Допустим у вас его нет, и вы захотели написать ответ на требование налоговой. Вам придётся вручную писать, от кого это письмо, юридический адрес, ФИО отправителя, ИНН и так далее. С фирменным бланком можно было бы сразу писать ответ, так как вся нужная информация уже есть на листе.
Чаще всего фирменные бланки используют в деловой переписке с поставщиками, покупателями, банками и даже контролирующими органами. Вот перечень документов, для которых разрабатывают бланк:
-
письма, запросы, ответы;
-
договоры с партнерами: оказания услуг, купли-продажи, поставок;
-
внутренние документы организации: приказы, распоряжения, договоры;
-
счета на оплату;
-
коммерческие предложения;
-
доверенности;
-
благодарственные письма;
-
визитки, приглашения и так далее.
В письмах и документах на фирменном бланке получатель сразу видит, куда отправлять ответ и кому позвонить, чтобы прояснить возникшие вопросы.
Бланк должен быть выполнен в единой концепции с другими элементами фирменного стиля компании. При разработке всей фирменной атрибутики компании часто привлекают дизайнеров, которые:
-
подбирают корпоративные цвета и их сочетания;
-
подбирают шрифты для написания наименования и лозунгов;
-
разрабатывают варианты логотипа — их может быть несколько, один для вывесок, другой для фирменного бланка и так далее;
-
выверяют расстояние от края страницы до логотипа или реквизитов и так далее.
Если все подобрано верно, то даже цвет или шрифт навсегда закрепятся в сознании людей за конкретной компанией.
Вот, например, выдержка из брендбука Газпрома. Здесь не просто фирменный бланк, а указания — какой шрифт использовать, каков его размер, расстояние от края до текста и так далее.
Если у вас есть хороший цветной офисный принтер, то распечатать бланки можно на нём. Так вы сэкономите деньги и время.
Второй вариант — воспользоваться услугами типографии. Если заказать большой тираж, то стоимость печати составит 0,5–1 рубль за лист. Цена варьируется от количества и качества печати. Например, печать на плотной бумаге выйдет дороже, чем на обычной офсетной. В типографии заказывайте пустые бланки, поверх которых сотрудники будут печатать текст на офисном принтере.
Плотная бумага или бумага с каким-то покрытием выглядит презентабельно, но, если для типографского принтера печатать на такой бумаге не проблема, то для офисного это может стать целым испытанием.
Конструировать бланк можно по собственному желанию. Добавьте логотип, а реквизиты перенесите в праву сторону. Можно вообще логотип сделать подложкой.
Главное, не перегружайте бланк. Не нужно использовать все цвета радуги, хватит 2-3. Не вставляйте все варианты логотипов, которые предложил вам дизайнер. Посмотрите на варианты крупных компаний. Бланк должен запоминаться и доносить полезную информацию.
Как «открыть» ИП в 2021 году: пошаговая инструкция
Для перехода на УСН юрлицо или индивидуальный предприниматель подают в инспекцию ФНС по месту регистрации сообщение о применении УСН по рекомендованной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ форме № 26.2-1. В приказе содержится и инструкция, как заполнить уведомление. Его направляют:
- при переходе на упрощенку с даты регистрации;
- при изменении системы налогообложения в следующем налоговом периоде.
В первом случае срок подачи — 30 календарных дней с даты постановки на учет (п. 2 ст. 6.1 НК РФ, п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Во втором необходимо успеть до 31 декабря года, который предшествует году, в котором применяются изменения.
ВАЖНО! Переход на УСН в течение календарного года для действующих юрлиц и ИП не предусмотрен.
Для выбора упрощенки необходимо соответствовать целому ряду критериев, которые немного отличаются для предпринимателей и организаций. ИП вправе перейти на этот спецрежим, если:
- у него работают менее 100 человек;
- доход менее 150 млн рублей.
Юридические лица вправе применять УСН в 2021 году, если:
- число работников — меньше 100;
- доход за 9 месяцев 2020 не превысил 112,5 млн рублей при работе на УСН (п. 2 ст. 346.12 НК РФ);
- остаточная стоимость основных средств — менее 150 млн рублей;
- доля других фирм в уставном капитале — меньше 25%;
- у фирмы нет филиалов;
- деятельность не относится к финансовому сектору (банки, страховщики);
- заработок за прошлый год составил менее 150 млн рублей (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Уведомительный характер — отличительная черта перехода на УСН. Но это не значит, что следует получать уведомление в налоговой службе. Как раз наоборот: предусмотрено заполнение уведомления о переходе на УСН (форма 26.2-1) для ООО или ИП и направление его в ИФНС по месту регистрации. Ранее действовала отдельная форма уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от налоговиков, этот бланк служил ответом на заявление налогоплательщика. Но он утратил силу еще в 2002 году по приказу ФНС России № ММВ-7-3/182@. Теперь ждать от налоговой разрешения на использование упрощенки не нужно. После направления уведомления разрешается применять упрощенку с даты, указанной в заявлении.
Подтверждать право применять этот режим тоже нет нужды. Если вы не подходите по условиям, это выяснится после первой отчетности, и уж тогда придется отвечать за обман материально. У налоговой службы нет оснований запрещать или разрешать переходить на упрощенную систему, ее использование — решение налогоплательщика. Кроме того, уведомление о переходе на УСН формы 26.2-1 имеет характер рекомендации. Сообщить в ФНС о намерении использовать спецрежим разрешено и в произвольной форме, но удобнее воспользоваться готовой.
Перейти на упрощенку разрешается с начала нового календарного года — налогового периода. Если вы планируете использовать эту систему с 2022 г., успейте найти и заполнить бланк уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения с 2022 года и направить в территориальный орган ФНС до 31.12.2021. При опоздании придется отложить переход на УСН на год. Статья 346.12 НК РФ запрещает применять режим фирмам и предпринимателям, которые нарушили срок извещения налоговиков об этом.
Рекомендуемая форма введена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогообложения». По такой же форме подают уведомление вновь созданные фирмы и ИП. Они вправе сообщить в ФНС о применении УСН в срок до 30 дней с тех пор, как встанут на учет.
Впишите величину доходов, если переходите на УСН с другой системы. За 9 месяцев доход не должен превышать 112 500 000 рублей для права применять упрощенную систему в будущем периоде. На ИП это ограничение не распространяется.
Остаточная стоимость ОС организации на 01.10.2020 не превышает 150 000 000 рублей. Для ИП ограничения нет.
Скачать бланк формы 26.2-1 в Excel
Скачать образец уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (форма 26.2-1 в pdf)
Скачать образец заполнения уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения для ИП (с начала года)
Скачать образец заполнения формы 26.2-1для ИП в 2021 (с даты регистрации)
Скачать образец заполнения уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 (для ООО при открытии)